L'autoliquidation est un type de calcul de TVA où l'acheteur comptabilise lui-même la taxe au lieu de la voir facturée par le fournisseur.
L'autoliquidation est un mécanisme dans lequel c'est l'acheteur, et non le vendeur, qui comptabilise la TVA d'une opération. Dans Business Central, c'est l'un des types de calcul disponibles dans le paramétrage de comptabilisation TVA : l'achat génère un montant de TVA sur le compte de TVA déductible et le même montant sur un compte d'autoliquidation, si bien que les deux écritures se compensent tout en produisant des écritures TVA. On l'utilise typiquement pour les prestations transfrontalières et pour les cas d'autoliquidation prévus par le droit local.
Ouvrez VAT Posting Setup avec Alt+Q, puis repérez la combinaison de groupe de comptabilisation TVA marché et groupe de comptabilisation TVA produit utilisée pour ces fournisseurs. Réglez le type de calcul sur l'autoliquidation et renseignez sur cette ligne le compte de TVA achats ainsi que le compte d'autoliquidation. Le taux doit être celui applicable dans votre pays, pas zéro, faute de quoi rien d'exploitable n'est enregistré.
Une société suisse achète du conseil à un prestataire allemand. Le fournisseur porte un groupe de comptabilisation TVA marché réservé aux fournisseurs étrangers, et la ligne de service utilise un groupe produit rattaché au taux normal. Sur la facture d'achat du 8 avril 2026 de CHF 4'800 nets, Business Central calcule 8,1 pour cent, soit CHF 388.80, et comptabilise ce montant sur le compte de TVA achats et sur le compte d'autoliquidation. Le fournisseur est crédité de CHF 4'800 uniquement, ce qui correspond à la facture reçue.
Le blocage classique est un compte d'autoliquidation vide dans le paramétrage : le report s'arrête sur un message de compte manquant. Autre erreur fréquente, laisser un type de calcul TVA normal sur un fournisseur étranger : la TVA vient alors s'ajouter au montant dû, le paiement ne correspond plus à la facture et les écritures TVA sont fausses. Mettre le taux à zéro au lieu du taux national crée des écritures TVA sans montant et fait disparaître l'opération des analyses.
Utilisez l'aperçu de comptabilisation sur la première facture qui suit une modification de paramétrage : il montre les écritures comptables et TVA qui seraient créées, ce qui permet de vérifier que les deux comptes sont bien mouvementés avant de valider. Passer ensuite en revue les écritures TVA d'une période reste le moyen le plus rapide de repérer les fournisseurs paramétrés avec le mauvais groupe de comptabilisation TVA marché.
C'est le comportement attendu. En autoliquidation, le vendeur ne facture pas la TVA : le document affiche le montant net et c'est l'acheteur qui comptabilise la taxe.
Sur le compte de TVA achats et sur le compte d'autoliquidation définis sur la ligne de paramétrage TVA concernée, pour le même montant, de sorte qu'ils se compensent.
Les outils d'IA de Zentriq automatisent de nombreux processus manuels liés à reverse charge vat (autoliquidation de la tva) dans Business Central. Découvrez l'Agent Zentriq ou essayez Zentriq PunchOut pour voir comment l'IA simplifie les achats dans BC.